企业内部控制审计
内部控制审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,在实施审计工作的基础上,对被审计单位财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
服务范围主要包括:
- 上市公司的内部控制审计
- 拟上市公司申报阶段内部控制鉴证
- 其他企业内部控制审计
- 内部控制缺陷提供建议
内部控制审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,在实施审计工作的基础上,对被审计单位财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。